為增強管理效能專項審計效果,有效推進審計整改,3月9日上午,長江九江航道處財務(wù)科組織召開2023年管理效能專項審計反饋會議。
會上,財務(wù)科匯報了2023年管理效能專項審計征求意見稿的相關(guān)情況,各部門針對反饋的問題逐一進行梳理,逐項剖析問題根源,不回避、不推脫、不遮掩,提出整改措施。處領(lǐng)導(dǎo)就如何抓好審計整改、有效促進處高質(zhì)量發(fā)展提出三點要求:一是核實相關(guān)線索,對于有異議或文字表述不準確的意見及時向上級反饋;二是認真履行整改主體責任,確保問題整改到位,整改工作出成效、審計意見有力執(zhí)行;三是強化審計成果運用,從源頭上堵塞漏洞,把審計成果轉(zhuǎn)化為治理效能。
通過此次會議,各部門深刻認識到審計整改的重要意義,下一步將對照審計意見逐條進行整改,對審計發(fā)現(xiàn)的問題舉一反三,做到解決一個問題、堵住一個漏洞,全方位推進整改?!?/p>